学院各部门、各单位:
为做好学院2008年度财务决算工作,及时准确地编报年度决算,现将有关事项通知如下:
一、年终财务决算时间安排
学院财务部对各部门、各单位的报账截止日期为2007年12月24日(含12月24日);2008年12月25日至2009年1月6日(含节假日)为财务部进行年度决算工作时间;2009年1月7日起开始办理核算业务。
二、清理应收及暂付款
1、已经具备报销条件而尚未报销的暂付款,财务部此前已向各有关单位发出“报账催款单”,并已电话催报。请各部门、各单位经办人员及时报账。
2、因特殊原因确实无法报销的暂付款请写书面情况说明,经学院领导同意后交财务部备查。
2、因特殊原因确实无法报销的暂付款请写书面情况说明,经学院领导同意后交财务部备查。
三、资产核对
1、暂缓办理新增固定资产等入帐手续,已具备固定资产入账条件的,应及时到学院资产管理部及财务部办理固定资产入帐手续。
2、已在资产管理部办理固定资产入帐手续,未到财务部报账的,应及时到财务部报账,保证资产管理部与财务部账账相符。
3、财务部与资产管理部、图书资料室对账在2008年12月29日前结束。
1、暂缓办理新增固定资产等入帐手续,已具备固定资产入账条件的,应及时到学院资产管理部及财务部办理固定资产入帐手续。
2、已在资产管理部办理固定资产入帐手续,未到财务部报账的,应及时到财务部报账,保证资产管理部与财务部账账相符。
3、财务部与资产管理部、图书资料室对账在2008年12月29日前结束。
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二○○八年十二月二十二日